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云南省姚安县妇女联合会2025年预算
来源: 姚安县财政局 | 访问量:1403 | 发布时间: 2025/4/29 15:33:39

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云南省姚安县妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表


第一部分 云南省姚安县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,宣传妇女和妇联工作,促进男女平等。

2、发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。负责妇联组织建设,联系、指导社会各界妇女组织;负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划,指导妇联系统干部教育培训。

3、动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开发妇女人力资源;指导各级妇联组织做好妇女文化科技和职业技能培训工作,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力;代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、负责妇女事业发展项目的管理;教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高妇女的整体素质、充分发挥其优势和潜能,促进妇女人才成长。

5、负责网上引导动员妇女群众工作;监测研判应对涉及妇女组织和妇女的重要舆情;开展群众性精神文明创建活动,促进姚安精神文明建设。

6、负责接待和处理日常群众来信来访,为受害妇女提供法律援助和社会服务,对侵害妇女儿童权益重点个案进行督办;参与有关的普法工作;主动联系、合作、引导、培育妇女维权服务的社会组织,承接政府购买服务;强化维权工作机制建设,指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

7、负责指导推动全县妇联系统家庭文明建设工作,开展文明家庭社会宣传倡导;负责指导推进全县家庭教育工作,提升家庭教育和保护儿童的能力。

8、承担县人民政府妇女儿童的日常工作和县委、县人民政府、上级妇联交办的事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、发展股、维权股、宣传股。所属单位0个。

(三)重点工作概述

云南省姚安县妇女联合会在县委、县政府和州妇联的正确领导下,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,围绕中心、服务大局,发挥引领联系服务职能,在思想政治引领、巾帼建功、乡村振兴、关心关爱、家庭家教家风建设等工作中,锐意进取、真抓实干,充分展现了巾帼担当。一是抓好政治引领。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想教育妇女、武装妇女,把思想政治引领贯穿到妇联工作全过程各方面。二是助力巾帼建功。充分发挥农村妇女在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用,提升农村妇女综合素养。三是抓实家庭服务。注重协调联动,深化“家家幸福安康工程”。四是抓好维权服务。持续开展婚姻家庭纠纷预防化解和预防未成年人违法犯罪工作。五是抓好关爱服务。持续抓好妇女儿童关爱服务行动,关心关爱困难妇女群体。六是抓实自身建设。深化新时期“三访四察五送”工作,推动各级妇联组织做好常态化走访排查、发现报告、解决问题等工作,切实为妇女群众,特别是困难困境妇女儿童和家庭解难事、办实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制1人,工勤人员编制0人,事业编制7人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休1人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1727733.86元,其中:一般公共预算1607733.86元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入120000.00元。

与上年部门财务收入1857446.60元相比,减少129712.74元,下降6.98%,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费预算数比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1727733.86元,其中:本年收入1727733.86元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1607733.86元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元,其他收入120000.00元。

与上年部门财政拨款收入1857446.60元相比,减少129712.74元,下降6.98%,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费预算数比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1727733.86元。财政拨款安排支出1727733.86元,其中:基本支出1529213.86元,与上年基本支出1681746.60元对比,减少152532.74元,下降9.07%,主要原因分析在职人员减少1人,人员工资、社会保障缴费、住房公积金、公用经费预算数比上年减少;项目支出78520.00元,与上年项目支出175700元对比,减少97180元,下降55.31%,主要原因分析项目较上年度减少,故项目支出减少。其他支出120000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.“2012901行政运行”支出1003813.97元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费)、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用等支出;

2.“2080501行政单位离退休”支出235978.00元,主要用于离退休人员财政承担部分的离退休费支出;

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出116906.40元,主要用于单位缴纳基本养老保险费支出;

4.“2101101行政单位医疗”支出40856.10元,主要用于在职人员的单位基本医疗保险缴费支出;

5.“2101103公务员医疗补助”支出32249.19元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;

6.“2210201住房公积金”支出95470.20元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金;

7.“2012902一般行政管理事务”支出78520.00元,主要用于妇女活动、儿童活动、办公费及办公设备购置支出;

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出3940.00元,主要用于在职人员的其他社会保障缴费;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况,主要用于:

(1)301工资福利支出1186441.01元,其中“30101基本工资”支出284940.00元,“30102津贴补贴”支出369240.00元,“30103奖金”支出239085.00元,“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出116906.40元,“30110职工基本医疗保险缴费”支出40856.10元,“30111公务员医疗补助缴费”支出32249.19元,“30112其他社会保障缴费”支出7694.12元,“30113住房公积金”支出95470.20元。

(2)302商品和服务支出107694.85元,其中“30201办公费”支出2000.00元,“30206电费”支出4720.00元,“30205水费”支出2880.00元,“30211差旅费”支出12000.00元,“30226劳务费”支出2400.00元,“30217公务接待费”支出1000.00元,“30228工会经费”支出10814.85元,“30239其他交通费用”支出67980.00元,“30299其他商品和服务支出”支出900.00元,“30213维修(护)费”支出3000.00元;

(3)303对个人和家庭的补助支出235078.00元,其中“30301离休费”支出171718.00元,“30302退休费”支出63360.00元。

项目支出78520.00元,其中“30201办公费”支出70000.00元,“31002办公设备购置”支出8520.00元。

其他支出120000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额2000.00元,其中:政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元,较上年增加0元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省姚安县妇女联合会2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

云南省姚安县妇女联合会2025年公务接待费预算为1000.00元,较上年增加0元,增长0.00%,国内公务接待批次为3次,共计接待20人次。

与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0.00%,其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0.00%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0.00%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转,保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出,其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算:部门为保障其机构正常运转、行使单位职能,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县妇女联合会2025年机关运行经费安排107694.85元,与上年130809.42元相比,减少23114.57元,下降17.67%,减少的主要原因是在职人员减少1人,公用经费预算数比上年减少。机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,云南省姚安县妇女联合会资产总额48668.44元,其中,流动资产9781.82元,固定资产38525.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产361.26元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少19919.62元,其中固定资产减少1060.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

云南省姚安县妇女联合会2025年无部门项目支出(另文下达)、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算,故2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)、2025年部门政府性基金预算、2025年政府购买服务预算、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算为空表。


第二部分 云南省姚安县妇女联合会2025年部门预算表

(详见附表)

云南省姚安县妇女联合会          

2025年4月29日            

监督索引号53232500171300111

附件:云南省姚安县妇女联合会2025年部门预算表