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姚安县融媒体中心2025年度预算公开
来源: 姚安县融媒体中心 | 访问量:243 | 发布时间: 2025/4/24 9:45:56

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姚安县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 姚安县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表


第一部分 姚安县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策;把握正确的舆论导向和创作导向,围绕县委、县政府中心工作,积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作,为全县经济社会发展提供良好的舆论支持;推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展,负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作;电影事业管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、全媒体新闻部、对外推广部、广播电视公共服务部、技术服务与安全播出部。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、深化机制创新,推进主流媒体系统性变革。优化组织结构和管理流程,建立系统完善的内部架构和管理制度。积极探索创新运行机制、经营模式、人事管理、绩效考核制度,树立锐意创新、奖优罚劣的鲜明导向,有效激发创新活力。推进内容生产供给侧结构性改革,持续加强内容建设,增强新闻报道的贴近性,提升民生新闻栏目的吸引力、覆盖面和影响力。开设“媒体问政”舆论监督栏目,回应解决群众急难愁盼问题,让问政栏目成为同群众交流沟通的新平台。

2、坚持守正创新,巩固和壮大主流媒体。坚持党管媒体的原则不动摇,坚持团结、稳定、鼓劲的总基调,集聚媒体平台资源,开展立体化矩阵式媒体传播。把宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,聚焦高质量发展和县委、县政府“一城两业三区”发展思路,突出花卉产业发展和光禄古镇文旅宣传创意推介,着力讲好中国故事姚安篇章,为推动姚安高质量跨越式发展提供强大的精神动力和舆论支持。

3、巩固建设成果,不断提升基层广播电视公共服务能力和水平。以云南省基层广播电视公共服务运维信息化系统为动态监测指挥平台,充分调动县、乡镇、村三级服务网络体系的积极性,让基层群众享受便捷的广播电视维修服务。加强对应急广播体系的日常技术维护,定期对系统设备运行情况进行巡查维护,确保应急广播体系正常安全运行。

4、加强播出管理,确保节目安全播出。坚持值机人员全程值守、全程监看制度,坚持值机人员到岗、离岗报告制度,坚持每季度一次安全巡检制度和随机抽查制度,确保全年不发生重大安全播出事故。

5、创新营销模式,增强创收保障能力。树立互联网思维,整合广播电视和新媒体平台的营收资源,充分挖掘创收潜力,做活营销模式,不断增强自身造血功能,为媒体融合发展提供强力的发展动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,722,354.80元,其中:一般公共预算4,521,954.80元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入200,400.00元。

与上年对比,2025年部门财务总收入减少48,565.17元,下降1.02%,主要原因分析:一是项目预算方面,虽增加了单位资金预算200,400.00元,但因信创工作年度任务数量减少,预算随之减少46,260.00元。二是人员经费方面,退休两名中级职称人员,新招两名试用期人员,因福利待遇不同,基本工资预算减少32,136.00元,且职业年金记实补助发放逐步完善,需发放人员数量减少,预算资金也相应减少170,093.63元。三是公用经费方面,奇数年不预算福利费,一般公用经费预算减少18,500.00元。故2025年预算比2024年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,521,954.80元,其中:本年收入4,521,954.80元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,521,954.80元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比,2025年部门财政拨款收入减少248,965.17元,下降5.22%,主要原因分析:一是项目预算方面,因信创工作年度任务数量减少,预算随之减少46,260.00元。二是人员经费方面,退休两名中级职称人员,新招两名试用期人员,因福利待遇不同,基本工资预算减少32,136.00元,且职业年金记实补助发放逐步完善,需发放人员数量减少,预算资金也相应减少170,093.63元。三是公用经费方面,奇数年不预算福利费,一般公用经费预算减少18,500.00元。故2025年预算比2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,722,354.80元。财政拨款安排支出 4,521,954.80元,其中:基本支出4,127,874.80元,与上年对比,减少202,705.17元,下降4.68%,主要原因分析:一是人员经费方面,退休两名中级职称人员,新招两名试用期人员,因福利待遇不同,基本工资预算减少32,136.00元,且职业年金记实补助发放逐步完善,需发放人员数量减少,预算资金也相应减少170,093.63元。二是公用经费方面,奇数年不预算福利费,一般公用经费预算减少18,500.00元。故2025年基本支出预算比2024年减少;项目支出394,080.00元,与上年对比,减少46,260.00元,下降10.51%,主要原因分析:因信创工作年度任务数量减少,预算随之减少46,260.00元。故2025年项目支出预算比2024年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070801行政运行”预算支出2,592,735.43元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工伤保险、失业保险、车辆使用费、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费等)。

2.“2070802一般行政管理事务”预算支出506,116.80元,主要用于一般性的项目支出。

3.“2080502事业单位离退休”预算支出346,134.96元,主要用于事业单位退休人员经费支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出392,889.27元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出150,000.00元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

6.“2080801死亡抚恤”预算支出26,911.20元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出135,072.34元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出119,153.84元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出14,578.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出238,362.96元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4,127,874.80元,其中:30101基本工资:977,304.00元,30102津贴补贴:71,760.00元,30103奖金:10,500.00元,30107绩效工资:1,351,294.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:392,889.27元,30109职业年金缴费:150,000.00元,30110职工基本医疗保险缴费:135,072.34元,30111公务员医疗补助缴费:119,153.84元,30112其他社会保障缴费:38,700.99元,30113住房公积金:238,362.96元,30201办公费:20,300.00元,30205水费:1,400.00元,30206电费:3,000.00元,30207邮电费:9,600.00元,30211差旅费:22,000.00元,30217公务接待费:6,500.00元,30226劳务费:8,400.00元,30228工会经费:35,754.44元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30299其他商品和服务支出:25,000.00元,30302退休费:341,934.96元,30305生活补助:138,948.00元。

项目支出394,080.00元,其中:30201办公费:2,158.00元,30206电费:22,000.00元,30207邮电费:2,000.00元,30211差旅费:5,000.00元,30213维修(护)费:1,400.00元,30214租赁费:101,792.00元,30216培训费:2,000.00元,30226劳务费:52,400.00元,30227委托业务费:156,850.00元,30239其他交通费用:2,000.00元,31002办公设备购置:42,480.00元,31003专用设备购置:4,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额29,200.00元,其中:政府采购货物预算3,100.00元、政府采购服务预算26,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,500.00元,较上年减少4,500.00元,下降10.98%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

姚安县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0元。

(二)公务接待费

姚安县融媒体中心2025年公务接待费预算为6,500.00元,较上年减少4,500.00元,下降40.91%,国内公务接待批次为14次,共计接待130人次。

与上年相比减少原因:我单位严格执行中央八项规定,控制各种接待支出,故接待费预算比上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

姚安县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费30,000.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平,原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元,且其中:本年及上年公务用车购置费预算均为0元,公务用车运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年没有预算重点项目,有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因分析:本部门为非行政、非参公管理事业单位,无机关运行经费,且本部门本年及上年机关运行经费均为0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,姚安县融媒体中心资产总额2,517,639.40元,其中,流动资产38,059.13元,固定资产2,470,389.27元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产9,191.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少886,744.38元,其中固定资产减少834,651.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产28项,账面原值126,722.00元,实现资产处置收入834.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。



第二部分 姚安县融媒体中心2025年部门预算表(详见附件1)


第三部分 姚安县融媒体中心2025年预算重点领域财政项目文本公开(详见附件2)



姚安县融媒体中心

2025年4月23日




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附件1:姚安县融媒体中心2025年部门预算表

附件2:姚安县融媒体中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53232500273400111