监督索引号53232500120101000
中共姚安县委姚安县人民政府督查室2017年度部门决算
第一部分姚安县委县政府督查室概况
一、主要职能
(一)主要职能
督查室代表县委、县人民政府行使督查权,承担县委、县人民政府督促检查和综合考核的组织实施工作,主要工作职责如下:
1、负责对全县各乡镇、县级各部门工作完成情况进行具体督促、检查、考核和评价。
2、负责中央、省、州党委、政府重要文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查,负责县委、县人民政府重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查。
3、负责对年初县委、县人民政府确定的各项目标任务、重点工作、重点项目、重大民生工程跟踪督查。
4、负责县委全委会、县委常委会等县委重要会议和县人民政府全体会议、常务会议等县人民政府重要会议决定事项的督促检查。
5、负责县委、县人民政府重要文件决定事项贯彻落实情况的督促检查。
6、负责县委、县人民政府领导重要批示和交办事项落实情况的督促检查。
7、负责对各单位干部、职工工作作风的督促检查,促进机关作风转变。
8、负责省州领导批示的重要工作和信访事项落实情况的督促落实。
9、负责县人大代表议案、建议、政协委员提案办理情况的督促检查。
10、负责统筹、组织全县工作目标考核工作。
11、负责督查工作的组织、管理、协调、综合反馈和通报工作。
12、配合上级督查部门做好相关督查工作,指导基层单位做好督查工作。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,在县委、县人民政府的正确领导和州委督查室、州人民政府督查室的精心指导下,县委县政府督查室紧紧围绕县委、县人民政府的决策部署和工作要求,坚持以强化督促检查、完善目标管理、健全考核机制、推动工作落实为目标,切实推进规范运转,努力提高工作质量,扎实抓好各项督查考核任务的落实。一是围绕中心、服务大局,认真抓好督促检查。二是创新机制、强化措施,扎实开展目标管理。三是加强统筹、落实责任,狠抓绩效考核工作落实。四是健全机制、奋勇争先,全力做好县域经济考核相关工作。五是转变方式,发现问题,不断提高督查工作规范化高效化水平。六是强化学习,严格管理,打造政治业务素质过硬督查干部队伍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
根据财政一体化的要求,姚安县委县政府督查室从2013年1月起已将财务从县委办公室分离出来作为一个独立的预算单位进行管理,2017年决算汇编范围的独立核算单位共一个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末我室有人员编制3人,实有人数为5人,无离退休人员。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
督查室2017年度收入合计145.733388万元。其中:财政拨款收入145.733388万元,占总收入的100%,比上年同期121.1110003万元增加24.623385万元,增加16.9%。
二、支出决算情况说明
督查室2017年度支出合计171.842409万元。其中:基本支出77.569388万元,占总支出的45.14%;项目支出94.2730万元,占总支出的54.86%。与上年116.111003对比增加55.73万元,增加32.43%。主要原因是我县2016年第一批工作目标责任制综合考核奖励经费经过我室的账户和2017年督查项目经费增加。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出77.569388万元。与上年75.9110.03万元相比增加1.871003万元,增幅为2.1%。其中,人员经费为74.119388,占基本支出95.55%,比上年增加0.0256万元,增幅0.07%,增加原因是在职人员调整工资和津贴补贴增加;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.45万元,占基本支出的4.45%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障我室完成各项督查考核工作,项目支出68.1640万元,与上年45.20万元对比增加22.964万元,增加为2016年第一批目标考核奖励资金通过我单位账户和2017年督查项目经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出154.557821万元,占本年支出合计的89.94%。2016年度一般公共预算财政拨款支107.0651万元,占当年支出合计的95.87%,2017年比2016年减少5.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出154.557821万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于职工工资、津补贴及日常办公开支。
2.社会和保障就业支出8.064016万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于社会保障和就业支出。
3医疗卫生与计划生育支出4.651572万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出4.569万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为2.24万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元,减少0.45%,减少的原因主要是严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,公务接待费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.24万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2.25万元。其中:
国内接待费支出2.24万元(其中:外事接待费支出0万元),接待人次560人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位正常运办公转发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出34500万元,与上年对比减少0.0256万元。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.3万元、差旅费支出0.45万元、公务接待费0.35万元、工会经费支出0.73万元、其他交通费支出0.62万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,资产总额16.099679万元,其中,流动资产3.890979万元,固定资产12.2087万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 16.099679 | 3.890979 | 12.2087 | 12.2087 | ||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | |||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额2.7万元,其中:政府采购货物支出2.7万元;授予中小企业合同金额2.7万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)其他重要事项情况说明
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232500120101111
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,457,333.88 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,545,578.21 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 80,640.16 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 46,515.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 45,690.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,457,333.88 | 本年支出合计 | 58 | 1,718,424.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 300,000.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 300,000.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 38,909.79 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 38,909.79 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 1,757,333.88 | 总计 | 68 | 1,757,333.88 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,457,333.88 | 1,457,333.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,284,488.00 | 1,284,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 884,488.00 | 884,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 602,848.00 | 602,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 281,640.00 | 281,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80,640.16 | 80,640.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78,674.40 | 78,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78,674.40 | 78,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1,965.76 | 1,965.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,965.76 | 1,965.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,515.72 | 46,515.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46,515.72 | 46,515.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 35,647.29 | 35,647.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 10,868.43 | 10,868.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,718,424.09 | 775,693.88 | 942,730.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,545,578.21 | 602,848.00 | 942,730.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 845,578.21 | 602,848.00 | 242,730.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 602,848.00 | 602,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 242,730.21 | 0.00 | 242,730.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 80,640.16 | 80,640.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 78,674.40 | 78,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 78,674.40 | 78,674.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 1,965.76 | 1,965.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1,965.76 | 1,965.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46,515.72 | 46,515.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 46,515.72 | 46,515.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗★ | 35,647.29 | 35,647.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 10,868.43 | 10,868.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,457,333.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,545,578.21 | 1,545,578.21 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 80,640.16 | 80,640.16 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 46,515.72 | 46,515.72 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 45,690.00 | 45,690.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 1,457,333.88 | 本年支出合计 | 52 | 1,718,424.09 | 1,718,424.09 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 300,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 38,909.79 | 38,909.79 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 300,000.00 | 54 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
总计 | 28 | 1,757,333.88 | 总计 | 56 | 1,757,333.88 | 1,757,333.88 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:中国共产党姚安县委员会姚安县人民政府督查室 | 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 | |
栏 次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | |
(一)支出合计 | 2 | 0.00 | 22,400.00 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | 22,400.00 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | 22,400.00 | |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 0 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 93 | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 560 | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 34,500.00 | |
(一)行政单位 | 23 | — | 34,500.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 | ||||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | ||||