监督索引号53232500228101000
姚安县委党校2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
姚安县委党校属姚安县委事业直属单位:属一类公益事业单位(正科级别),成担着副科以下领导干部的培训轮训任务及干部的学历教育,并成担党课的讲授及理论宣传,负责各部门培训班的后勤服务工作
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年,学校紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作,充分发挥党校干部教育培训主渠道作用,根据《姚安县2017年干部教育培训计划》抓好干部教育培训工作。积极做好党校附属工程项目建设,早日实现正常培训业务。努力做好扶贫工作,一年来投入扶贫经费2万元支持挂点村开展帮扶工作。坚持党校、行政学校、社会主义学校、新型农民职业技术培训学校四校合一的办学模式,扩大培训覆盖面,使培训对象不断由党员干部向普通党员,截至12月21日,共支持配合县级部门举办的举办各类培训班6期,培训学员1000人次。二是举办姚安讲堂,学习党的十八届六中全会精神,学习习近平总书记系列讲话。姚安讲堂是全县干部教育培训的重要平台,是面向全县干部的大讲堂,聘请理论界专家、学者讲授前沿理论,为统一思想,凝心聚力提供保障;聘请省州县各级领导干部通过讲座针对姚安发展面临的实际难题答疑解惑。2017年,县委党校参与县干教委共同举办“姚安讲堂”6期,参训人数6000人次左右。为全县干部解决实际问题。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入姚安县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
姚安县委党校成立1964年5月,现已能满足200人的干部教育培训机构。机构编制情况:姚安县委党校事业编制12人,现有在职在编人员11人,其中;副处级职级1人、正科级领导1人、专职副校长1人,专业技术人员6人,工勤人员2人。退休人员3人。
车辆编制:无
第二部分2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
姚安县委党校2017年收入合计1752909.47元。其中:财政拨款1667896.72元,其它收入85012.75元(利息收入1939.92元),比上年1738430.42元增加14479.05元,原因:工资调整增加。
二、支出决算情况说明
姚安县委党校2017年度支出合计2038194.57元。其中:教育支出1589958.05元,社会保障和就业支出:238462.1元,医疗卫生与计划生育支出:112836.42元,住房保障支出:96938元。
(一)基本支出情况
2017年度基本支出:1919179.14元.
(二)项目支出情况
2017年度项目支出119015.43元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
姚安县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出1667896.72元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.收入支出结构分析
我校今年总收入1752909.47元其中:财政拨款1667896.72元,其它收入85012.75元(利息收入1939.92元),比上年1738430.42元增加14479.05元,原因:工资调整增加。
2.收入支出与预算对比分析
(1)今年我校年初预算为:1736500元,由于预算指标调整因素,县财政局预算股调整减少预算指标68603.28元,全年指标为1667896.72元。
(2)人员支出部分:1,420,221.52元,比上年1584654.04元减少164432.52元。公用部分为221,479.21比上年183726.34增加37752.87元 .
3.年末收支结余情况分析
由于我校于2017年6月26日从旧党校搬入白花冲新校区,基础设施还在建设之中,下半年基本没有开展培训业务,所以除了财政拨款外其他开支较大,本年事业结余:-191,569.67元(用历年事业基金累计弥补支出)。
4.资产负债情况分析:本年事业结余29832.14比上年483401.81元减少191569.67元。减少原因是培训收入减少和其他开支较大。
5.我校2017年其他收入为85012.75元,其中:利息收入1939.92元(文广局农业局等6家县单位拨入的培训费结余)比上年213508.23减少128495.48元。
6.预算收入完成率:1642569.72元/(1736500-93903.28)x100%=100%
7.人员支出比率 :1,593,396.92/1,919,179.14x100%=83.02.%
8.公用支出比率:221,479.21/1,919,179.14x100%=11.54%
9.人均基本支出:(1,919,179.14-63500)/11人=168698.10元
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0元,支出决算为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
姚安县委党校2017年机关运行经费支出0元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,县委党校资产总额833502.14元,其中,流动资产291832.14元,固定资产541670元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 833502.14 | 291832.14 | 541670 | ||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额69495.00元,其中:政府采购货物支出69495.00元。
(四)其他重要事项情况说明
无
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232500228101111
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 单位:元 | |
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,667,896.72 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 1,589,958.05 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 85,012.75 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 238,462.10 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 112,836.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 96,938.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,752,909.47 | 本年支出合计 | 58 | 2,038,194.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 191,569.67 | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 26 | 93,715.43 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 93,715.43 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | |
30 | 年末结转和结余 | 64 | |||
31 | 基本支出结转 | 65 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | |||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 2,038,194.57 | 总计 | 68 | 2,038,194.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 1,752,909.47 | 1,667,896.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,012.75 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,304,672.95 | 1,219,660.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,012.75 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1,304,672.95 | 1,219,660.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,012.75 | |||||
2050802 | 干部教育 | 1,304,672.95 | 1,219,660.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,012.75 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 238,462.10 | 238,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,224.20 | 234,224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 26,100.00 | 26,100.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 37,400.00 | 37,400.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,724.20 | 170,724.20 | ||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,237.90 | 4,237.90 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,237.90 | 4,237.90 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76,533.93 | 76,533.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36,302.49 | 36,302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,038,194.57 | 1,919,179.14 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 1,589,958.05 | 1,470,942.62 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,589,958.05 | 1,470,942.62 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 238,462.10 | 238,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 234,224.20 | 234,224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170,724.20 | 170,724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 76,533.93 | 76,533.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36,302.49 | 36,302.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,667,896.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 1,313,375.63 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 238,462.10 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 112,836.42 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 96,938.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 1,667,896.72 | 本年支出合计 | 52 |
| 1,761,612.15 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 93,715.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 93,715.43 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 1,761,612.15 | 合计 | 56 |
| 1,761,612.15 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
合计 | 93,715.43 | 0.00 | 93,715.43 | 1,667,896.72 | 1,642,596.72 | 25,300.00 | 1,761,612.15 | 1,642,596.72 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 93,715.43 | 0.00 | 93,715.43 | 1,219,660.20 | 1,194,360.20 | 25,300.00 | 1,313,375.63 | 1,194,360.20 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 93,715.43 | 0.00 | 93,715.43 | 1,219,660.20 | 1,194,360.20 | 25,300.00 | 1,313,375.63 | 1,194,360.20 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 93,715.43 | 0.00 | 93,715.43 | 1,219,660.20 | 1,194,360.20 | 25,300.00 | 1,313,375.63 | 1,194,360.20 | 119,015.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,462.10 | 238,462.10 | 0.00 | 238,462.10 | 238,462.10 | 238,462.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,224.20 | 234,224.20 | 0.00 | 234,224.20 | 234,224.20 | 234,224.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理行政单位退离休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,724.20 | 170,724.20 | 0.00 | 170,724.20 | 170,724.20 | 170,724.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 4,237.90 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 4,237.90 | 4,237.90 | 4,237.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 112,836.42 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 112,836.42 | 112,836.42 | 112,836.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,533.93 | 76,533.93 | 0.00 | 76,533.93 | 76,533.93 | 76,533.93 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,302.49 | 36,302.49 | 0.00 | 36,302.49 | 36,302.49 | 36,302.49 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 96,938.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 单位:元 | ||||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,249,497.32 | 302 | 商品和服务支出 | 49,200.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 468,852.00 | 30201 | 办公费 | 10,311.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 599,839.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 117,074.32 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 6,076.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 63,732.00 | 30206 | 电费 | 2,233.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170,724.20 | 30207 | 邮电费 | 3,800.00 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 10,578.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 96,938.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 13,500.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 2,700.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76,237.20 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,593,396.72 | 公用经费合计 | 49,200.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
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财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中国共产党姚安县委员会党校 | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | ||
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | ||
3.公务接待费 | 7 | ||
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||